影視板塊2009年度實現(xiàn)營收82億港元,較年初目標80億港元超額2。5%,占集團總營收的13。23%;實現(xiàn)凈利潤20億港元,凈利潤率達24。39%。核心項目《絲路傳奇》合拍片進展順利,總投資1。5億港元,歷經(jīng)4個月拍攝,累計拍攝素材3000分鐘,完成120場戲、500個鏡頭的拍攝任務(wù),后期制作已完成70%,預(yù)計2010年10月如期上映,截至2009年末,已簽訂海外版權(quán)預(yù)售協(xié)議20份,預(yù)售收入3億港元,吸引10家品牌達成植入廣告合作,新增廣告收入2億港元。
tvb業(yè)務(wù)方面,在阮梅的戰(zhàn)略部署下,tvb作為影視聯(lián)盟核心成員,通過內(nèi)地頻道和新媒體平臺為飛天影院宣傳推廣,暑期檔期間吸引觀眾5萬人次,貢獻票房75萬元;推出的稀有礦產(chǎn)紀錄片首播收視率達25點,覆蓋觀眾162。5萬人次;年度新劇項目籌備順利,確定15部重點新劇,總投資3。5億港元,涵蓋懸疑、古裝、家庭、職場等多種題材,已完成60%的籌備工作,3部劇進入拍攝倒計時。影視聯(lián)盟方面,新增5家成員單位,聯(lián)盟總規(guī)模達10家,實現(xiàn)了演員、場地、發(fā)行渠道等資源的共享,聯(lián)盟內(nèi)重點影片在飛天影院的排片占比高出其他影院10%-15%,聯(lián)盟藝人優(yōu)先參與影院明星見面會、首映禮等活動,提升了影院的人氣和影響力。
(三)地產(chǎn)板塊:香江核心布局落地,項目推進高效有序
地產(chǎn)板塊2009年度實現(xiàn)營收51億港元,較年初目標50億港元超額2%,占集團總營收的8。23%;實現(xiàn)凈利潤12億港元,凈利潤率達23。53%。香江九龍灣地產(chǎn)合作項目啟動順利,總投資80億港元,項目占地面積10萬平方米,總建筑面積35萬平方米,截至2009年末,土地平整及前期規(guī)劃已完成80%,展示區(qū)建設(shè)進入收尾階段,已辦理完成土地使用證、規(guī)劃許可證等核心手續(xù),預(yù)計2010年上半年啟動預(yù)售。
香江銅鑼灣商鋪物業(yè)收購項目圓滿完成,總投資45億港元,收購的物業(yè)總占地面積8000平方米,總建筑面積平方米,包含12棟獨立商鋪建筑,產(chǎn)權(quán)清晰無糾紛,已完成產(chǎn)權(quán)過戶,改造升級計劃啟動,總投資5億港元,規(guī)劃為集高端零售、特色餐飲、影視娛樂、精品辦公于一體的綜合性商業(yè)體,截至2009年末,已有15家國際一線零售品牌、8家米其林星級餐廳表達入駐意向,簽約率達40%。內(nèi)地地產(chǎn)項目前期選址完成3個,分別位于鵬城、滬市、粵市的核心商圈,為后續(xù)布局奠定基礎(chǔ)。
(四)影院板塊:全國擴容加速,運營效益穩(wěn)步提升
影院板塊2009年度實現(xiàn)營收21億港元,較年初目標20億港元超額5%,占集團總營收的3。39%;實現(xiàn)凈利潤3億港元,凈利潤率達14。29%。暑期檔運營成效顯著,首批10家影院及新增的15家影院在暑期檔期間日均總客流量突破4萬人次,日均總票房達52。5萬元,累計票房突破6億元人民幣;會員數(shù)量突破25萬人,較年初增長250%,會員消費占比達60%;零食銷售收入占比穩(wěn)定在30%,毛利率達70%,成為重要的利潤增長點。
擴容計劃順利推進,下半年計劃新增的20家影院已全部完成開業(yè)前準備,其中15家已于2009年內(nèi)開業(yè),剩余5家在年末完成開業(yè),截至2009年末,集團影院總數(shù)達40家,覆蓋京市、滬市、粵市、鵬城等20個核心城市的新興商圈和核心商圈;影院設(shè)備配置先進,全部配備索尼4k高清放映機、jbl音響系統(tǒng)、芝華仕真皮座椅,部分影院配備杜比全景聲音響系統(tǒng),觀影體驗領(lǐng)先行業(yè);與影視聯(lián)盟協(xié)同效應(yīng)顯著,優(yōu)先排片聯(lián)盟內(nèi)重點影片,票房表現(xiàn)優(yōu)異,暑期檔期間聯(lián)盟影片貢獻票房占比達75%。
(五)研發(fā)板塊:技術(shù)驅(qū)動創(chuàng)新,成果轉(zhuǎn)化成效顯著
研發(fā)板塊2009年度實現(xiàn)營收及技術(shù)轉(zhuǎn)化收入141億港元,較年初目標130億港元超額0。77%,占集團總營收的22。74%;為其他板塊提供了強大的技術(shù)支撐。核心研發(fā)項目包括稀有礦產(chǎn)提煉技術(shù)優(yōu)化及產(chǎn)能提升項目、稀有礦產(chǎn)永磁體新能源聯(lián)合研發(fā)項目、新能源汽車電機合作實驗室項目。其中,稀有礦產(chǎn)提煉技術(shù)優(yōu)化項目已成功落地,實現(xiàn)了產(chǎn)能、純度、效率的三重突破;永磁體聯(lián)合研發(fā)項目小試完成80%,樣品性能達到國際先進水平;新能源汽車電機合作實驗室于2009年末正式成立,總投資1。8億港元,匯聚80名核心技術(shù)專家,配備國際一流的研發(fā)設(shè)備和檢測儀器,已啟動首個研發(fā)項目“高效新能源汽車電機設(shè)計”。
研發(fā)成果方面,全年申請核心技術(shù)專利20項,獲得授權(quán)12項,其中發(fā)明專利8項、實用新型專利4項;參與制定龍國稀有礦產(chǎn)行業(yè)技術(shù)標準3項,提升了集團在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán);與龍國科學(xué)院電工研究所、龍國稀有礦產(chǎn)研究院等8家科研機構(gòu)建立長期合作關(guān)系,形成了“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合的研發(fā)體系;研發(fā)團隊規(guī)模擴大至200人,其中博士35人、碩士85人、本科80人,高級職稱人員60人,平均年齡35歲,研發(fā)實力持續(xù)增強。
二、2009年度集團整體戰(zhàn)略成果總結(jié)
2009年度,集團整體戰(zhàn)略執(zhí)行成效顯著,超額完成年度核心目標,實現(xiàn)總營收620億港元,較年初目標560億港元超額10。71%;實現(xiàn)凈利潤125億港元,較年初目標120億港元超額4。17%,凈利潤率達20。16%,遠高于行業(yè)平均水平12%;資產(chǎn)總額從年初的800億港元增長至年末的1100億港元,資產(chǎn)負債率控制在45%,財務(wù)狀況穩(wěn)?。患瘓F品牌知名度和市場影響力顯著提升,入選“龍國多元化企業(yè)top50”,稀有礦產(chǎn)板塊躋身“全球稀有礦產(chǎn)企業(yè)top10”,影視板塊入選“龍國影視產(chǎn)業(yè)影響力企業(yè)”,影院板塊獲得“年度最佳影院連鎖品牌”稱號。
核心成果可總結(jié)為五個方面:一是戰(zhàn)略布局持續(xù)完善,“稀有礦產(chǎn)+影視+地產(chǎn)+影院+研發(fā)”的多元化格局基本形成,各板塊協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn);二是核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢突出,稀有礦產(chǎn)板塊的技術(shù)、產(chǎn)能、市場均處于行業(yè)領(lǐng)先地位,成為集團穩(wěn)定的營收和利潤支柱;三是技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強,多項核心技術(shù)取得突破,研發(fā)成果轉(zhuǎn)化效率高,為集團長遠發(fā)展提供了技術(shù)保障;四是市場拓展成效顯著,國內(nèi)市場根基穩(wěn)固,海外市場穩(wěn)步開拓,客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化;五是資源整合能力不斷提升,通過影視聯(lián)盟、產(chǎn)學(xué)研合作、銀行授信等方式,整合了產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源,為集團發(fā)展提供了充足的支持。
成功經(jīng)驗沉淀為四個核心:一是堅持戰(zhàn)略引領(lǐng),明確“以稀有礦產(chǎn)為核心,多元化協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略方向,所有業(yè)務(wù)圍繞戰(zhàn)略展開,確保發(fā)展不偏離軌道;二是強化技術(shù)驅(qū)動,將研發(fā)投入作為重要的戰(zhàn)略舉措,全年研發(fā)投入達30億港元,占總營收的4。84%,持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新為業(yè)務(wù)發(fā)展提供了核心競爭力;三是注重資源協(xié)同,各板塊之間、集團與外部合作伙伴之間形成了良好的協(xié)同效應(yīng),實現(xiàn)了資源共享、優(yōu)勢互補,降低了運營成本,提升了整體效益;四是完善管理體系,建立了健全的決策機制、執(zhí)行機制、監(jiān)督機制和激勵機制,確保各項工作高效推進,員工積極性充分調(diào)動。
三、2010年度戰(zhàn)略目標與各板塊規(guī)劃
結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢、市場需求變化及集團發(fā)展階段,2010年度集團確定“龍騰六秩”為年度主題,戰(zhàn)略核心是“鞏固核心優(yōu)勢、深化多元協(xié)同、拓展全球布局、提升盈利質(zhì)量”,年度總目標為:實現(xiàn)總營收800億港元,同比增長29。03%;實現(xiàn)凈利潤160億港元,同比增長28%,凈利潤率維持在20%以上;資產(chǎn)總額突破1500億港元,資產(chǎn)負債率控制在40%以內(nèi);新增核心技術(shù)專利30項,海外市場營收占比提升至25%。
各板塊具體規(guī)劃如下:
(一)稀有礦產(chǎn)板塊:產(chǎn)能再提升,全球市場深耕
年度目標:實現(xiàn)營收450億港元,同比增長38。46%;實現(xiàn)凈利潤110億港元,同比增長46。67%;年產(chǎn)能提升至8000噸年,實際年產(chǎn)量達6500噸;產(chǎn)品純度穩(wěn)定在99。997%以上,力爭突破99。998%;萃取效率提升至99。8%;海外市場營收占比提升至30%,新增海外客戶15家。
核心舉措:一是產(chǎn)能擴張,投資3億元人民幣,增購6臺xtl-1200型提煉爐,改造2臺舊爐,優(yōu)化生產(chǎn)線布局,將年產(chǎn)能從5000噸提升至8000噸;二是技術(shù)迭代,持續(xù)優(yōu)化萃取工藝,研發(fā)新型高效萃取劑,提升產(chǎn)品純度和萃取效率,啟動稀有礦產(chǎn)回收利用技術(shù)研發(fā)項目,總投資1。5億元人民幣;三是市場拓展,深化與現(xiàn)有海外客戶的合作,簽訂長期供應(yīng)協(xié)議,拓展南美、非洲等新興海外市場,在歐洲、北美設(shè)立區(qū)域銷售中心,配備20人的海外銷售團隊;四是客戶服務(wù),建立全球客戶服務(wù)體系,提供定制化產(chǎn)品解決方案,客戶滿意度提升至98%以上。
(二)影視板塊:內(nèi)容精品化,文化出海提速
年度目標:實現(xiàn)營收120億港元,同比增長46。34%;實現(xiàn)凈利潤30億港元,同比增長50%;《絲路傳奇》票房突破15億港元,海外發(fā)行覆蓋30個國家和地區(qū);tvb
15部新劇平均收視率達32點,新增廣告客戶20家;影視聯(lián)盟成員規(guī)模擴大至15家。
核心舉措:一是《絲路傳奇》宣發(fā)與發(fā)行,投入2億元人民幣宣發(fā)資金,在龍國內(nèi)地、香江、東南亞、歐洲、北美同步開展宣發(fā)活動,舉辦全球首映禮,確保票房目標達成;二是tvb新劇制作與播出,按阮梅的部署,tvb完成15部新劇的拍攝與播出,重點打造3部爆款劇,提升tvb在香江及內(nèi)地的收視率和影響力,新媒體平臺播放量突破50億次;三是影視聯(lián)盟擴容與協(xié)同,新增5家優(yōu)質(zhì)影視企業(yè)加入聯(lián)盟,共享演員、場地、發(fā)行渠道等資源,聯(lián)合打造2部合拍商業(yè)大片,啟動影視ip衍生品開發(fā)項目;四是文化出海,與flix、disney+等海外新媒體平臺簽訂長期合作協(xié)議,將tvb劇集和聯(lián)盟合拍片推廣至全球市場,在海外設(shè)立2個影視營銷中心。